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增值稅零稅率應稅服務免抵退稅申報申請條件
增值稅零稅率應稅服務免抵退稅申報事項是指實行免抵退稅辦法的出口企業向境外單位提供增值稅零稅率應稅服務后,向主管稅務機關申請辦理免抵退稅申報業務。
適用免抵退稅辦法的出口企業提供增值稅零稅率跨境應稅服務的,收齊有關憑證后, 應在財務作銷售收入次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內向主管稅務機關申報退(免)稅。
納稅人發生跨境應稅行為,適用免抵退稅辦法的,可以在同一申報期內,既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅。當期可申報免抵退稅的出口銷售額為零的,應辦理免抵退稅零申報。納稅人既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅的,稅務機關應先辦理免抵退稅。
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